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业务执行流程跟踪表

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估价报告内部审核复核及签发流程表

项目地址名称 委托方 估 价 对 象 联系人 编号 09房估- 电话 住宅( ) 办公( )商场 ( )工厂 ( )土地 ( ) 贷款银行( ) 贷款成数( ) 有产权证 ( ) 在建工程 ( ) 其他 ( ) 二手房 ( )抵押 ( ) 拍卖( ) 市场估价( )其他( ) 建筑结构 层数 业务员 估价师 撰写、打印 校 对 估价师审核 框架 ( ) 砖混 ( )砖木 ( ) 框剪( )其他( ) 高层( / ) 多层( / ) 层次 评估员 接收时间 副签人 接单时间 完成时间 外业时间 完成时间 完成时间 完成时间 接 单 派单 业务外业 业务 内业 正常 ( ) 急 ( ) 加急 ( ) 业务 审核 项目负责人审核 完成时间 审核部审核 签发 报告成册 签 字 接收报告 归 档 法定代表人签发 评估员 主签人 总台 档案员 完成时间 时间 完成时间 出具报告 归档时间 评估思路预审表 评估思路 预审意见 项目负责人 预审人 重大项目集体讨论记录表

1、估价依据选择是否恰当 2、评估方法和技术路线是否合理 6、影响评估结果的主要参数的选取是否合适 讨论 3、估价假设和条件分析是否合理 4、两种估价结果的权重选取是否恰当 内容 5、市场背景分析是否恰当 7、 讨论意见及签名(每人一行) 意见 对上述讨论内容的意见 姓名 是否同意出具报告 讨论结果

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