供应商考察报告
一、供应商基本资料
1.0 评审内容及人员(由考察人员填写) 1.1 1.2 1.3 1.4 性质 方式 人员 日期 □新厂评审 □年度评审 □其它___________ □现场评审 □资料评审 联系人 Email地址 移动 2.0 一般资讯(由供方需写) 2.1 公司名称 2.2 企业法人 2.3 注册资金 2.4 成立日期 2.5 企业性质 2.6 去年营业额 2.7 预估今年营业额 3.0 管理层 3.1 总经理 3.2 销售副总或经理 3.3 制造副总或经理 3.4 品质副总或经理 3.5 物料副总或经理 4.0 工厂基地资讯 4.1 公司/工厂地址 4.2 公司/工厂面积 5.0 产品描述 5.1 主要产品 5.2 生产能力 6.0 顾客 / 供应商 / 外包商 6.1 前3大OEM客户(占营业额百分比%) 6.2 前3大市场产品(占营业额百分比%) 6.3 前3大供应商及所采购的产品 6.4 前3大分外包商及其服务类型 7.0 品质体系 7.1 ISO9000认证,证书编号及认证日期 7.2 ISO14000认证,证书编号及认证日期 7.3 若有其它证收,可提供认证机构、编号、日期 8.0 员工人数 8.1 总人数 8.2 设计开发人员 8.3 工程人员 8.4 制造人员 8.5 品质人员
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供应商资料审核报告
日期:NO.:
供应商名称: 供应产品类别: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 □ 合格 ( □ 不需要现场评审 ; □ 需要现场评审 ) □ 还须提供以下资料: □ 不合格(资料退回采购部) 资料名称 审核结果 评审结论 签评审人员会
采购部: 年 月 日 品管部: 年 月 日 XX市飞马国际供应链股份XX
供应商现场审核记录表
企划评估(A) 经营体系 (25′) 公司经营执照及相关文件 (5′) 组织 (5′) 经营者理念与公司文化 (3′) 经营策略与发展目标 (2′) 处于供应厂商之认知程度 (5′) 与本公司配合意愿与程度 (5′) 品质评估(B) 评分 工程评估(C) 技术组织 (30′) 技术来源(5′) 技术力量组成(5′) 技术投资(10′) 技术培训与考核(5′) 技术研发手段与工具(5′) 品质系统 (35′) 组织结构 (5′) 经营者品质观念(5′) 品质与相关认证(5′) 品质人员专业训练(5′) 品质职责与功能发挥(10′) 品质资料建档维护(5′) 评分 评分 小计: 财务制度 (30′) 注册资金与经营项目 (5′) 财务编制 (5′) 财务审核制度与手段(5′) 理财与记帐方式 (5′) 开票与付款方式 (10′) 小计: 评分 小计: 评分 仪器管理 (20′) 检测设备/仪器配置 (5′) 检测设备/仪器精密度 (5′) 设备仪器校正与维护 (5′) 操作书及相关培训 (5′) 工程设计 (40′) 新品开发能力与周期(10′) 专业经验与技术领先(10′) 开模/夹具能力与周期(10′) 制造技术革新能力(5′) 技术资料建立与维护(5′) 评分 小计: 生产管理(45′) 生产组织与管理制度(5′) 产能与自主加工能力评估(10′) 生产计划及异常反应能力(10′) 产品生产交货周期 (10′) 交货方式(5′) 工作环境与安全卫生设施(5′) 小计: 评分 小计: 评分 品质控制(45′) 进货品质控制与异常处理(5′) 供应商管理(5′) 生产工艺流程与操作规X(10′) 制程品质控制与异常处理(5′) 出货品质控制与异常处理(10′) 客户投诉处理(10′) 生产设备(30′) 设备配置与精度(10′) 设备折旧与更新(5′) 设备操作指导书 (5′) 设备维护与保养(5′) 自动化程度(5′) 评分 小计: 评分人: 合计: 小计: 评分人: 合计: 小计: 评分人: 合计: 说明:1>各细项评分标准: 差: (0---50%)×标准分 一般: (60%---70%)×标准分 好: (80%---100%)×标准分 2>总评标准: A×40% + B×30% + C×30%
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供应商审核结果报告
供应商名称: 供应商地址: 供应产品: ;审核类型: □初审 □监督 □扩大 □其它 货源开发部意见: 审核人员: 部门负责人: 采购部意见: 审核人员: 部门负责人: 研发部/工程部意见: 审核人员: 部门负责人: 品管部意见: 审核人员: 部门负责人: □合格 ( □ 合格供应商编号定为: ;□ 继续保持合格供应商资格), 审核结论 □ 不合格 ( □ 建议不予采纳; □ 取消供应商资格)。 审核组长: 批准: 审核日期:NO.:
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供应商现场审核问题点报告
日期: 供应商名称: 审核员: 陪同人员: 供应商负责人: 序号 1 2 3 4 5 6 问题点描述 性质 原因分析 改善措施 7 8 9 要求回复日期: 年 月 日 改善时间: 年 月 日前 证 跟踪验不良原因分析是否有正确 □是 □验证方式: 否 验证人员(签名): □ 文件验证 改善措施是否有效 □是 □否 □ 现场验证 年 月 日
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